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落实开展电车分公司内控审计
文章作者: 来源: 发布时间:2024-12-02
根据集团公司《内部控制审计与评价管理办法》的规定和《2024年审计计划》安排,经集团公司领导的指示,集团公司审计中心派出审计组对电车分公司开展内部控制审计。
本次审计,重点审查了电车分公司的运营管理、行车安全管理、财务管理、人力资源管理、合同管理、集中采购管理等业务版块,并对企业制度的建设和执行情况、三重一大的落实等重点环节进行了检查。审计组充分发挥监督服务职能对所审单位各项经营管理情况和内部控制的有效性进行了评价。目前,现场审计已结束,后续工作正在稳步进行中。(审计中心)
本次审计,重点审查了电车分公司的运营管理、行车安全管理、财务管理、人力资源管理、合同管理、集中采购管理等业务版块,并对企业制度的建设和执行情况、三重一大的落实等重点环节进行了检查。审计组充分发挥监督服务职能对所审单位各项经营管理情况和内部控制的有效性进行了评价。目前,现场审计已结束,后续工作正在稳步进行中。(审计中心)