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落实开展客四分公司内控审计
文章作者: 来源: 发布时间:2024-12-02
根据集团公司《内部控制审计与评价管理办法》的规定和《2024年审计计划》安排,经集团公司领导的指示,集团公司审计中心派出审计组对客四分公司开展内部控制审计。
本次审计,审计组重点关注客四分公司经营管理中的关键环节,对行车安全管理环节、运营管理环节、人力资源管理环节、三公经费管理环节、集中采购管理环节等内部控制制度执行的规范性、有效性进行检查、评价。同时对客四分公司以前年度发现问题的整改情况进行了检查。目前,现场审计工作已经结束,后续工作正在稳步进行中。(审计中心)
本次审计,审计组重点关注客四分公司经营管理中的关键环节,对行车安全管理环节、运营管理环节、人力资源管理环节、三公经费管理环节、集中采购管理环节等内部控制制度执行的规范性、有效性进行检查、评价。同时对客四分公司以前年度发现问题的整改情况进行了检查。目前,现场审计工作已经结束,后续工作正在稳步进行中。(审计中心)