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落实开展集团公司所属三家企业2024年专项内部审计

文章作者:   来源:     发布时间:2024-10-11


根据《北京市审计局关于组织部分市属国有企业二级及以下企业开展2024年度专项内部审计工作的通知》要求和《2024年审计计划》安排,经集团公司主要领导审批,审计中心派出审计组,对客八分公司、物业管理中心、城市更新公司开展2024年度专项内部审计。

        审计部按照集团公司主要领导高标准落实好此项工作的要求,认真学习市审计局文件要求,选派骨干力量参加内审指导处组织的专题培训,对照审计要求和内容,结合本企业特点制定了2024年度专项审计的工作方案。此次审计,审计组重点关注三家单位执行集团公司战略规划效果情况、重大经济事项的决策、执行和效果情况、内部控制制度建设和执行情况、财务的真实、合法、效益情况、落实党风廉政建设责任制和执行廉洁从业规定情况等,现场审计期间,审计组走访客八分公司4个车队、鸿运承物业管理中心23处场站、城市更新公司5处产业园,对相关工作具体实施情况进行现场检查,评价。目前,现场审计工作已经结束,后续工作正在稳步进行中。

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