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落实开展城市更新公司内控审计
文章作者: 来源: 发布时间:2024-10-11
为加强对集团公司二级单位内部控制制度建设和执行情况的监督管理,根据集团公司《内部控制审计与评价管理办法》的规定和《2024年审计计划》安排,集团公司派出审计组对城市更新公司开展了内部控制审计。
此次审计,审计组重点关注了城市更新公司法人治理结构运行情况及企业“三重一大”制度执行的有效性,采用抽样、访谈等审计方式,对城市更新公司在重大事项决策、重大项目安排、大额资金使用等方面履行集体决策程序情况进行检查。同时,重点关注了经营管理中的关键环节,对房屋租赁环节、集中采购环节、财务管理环节、合同管理环节等内部控制制度执行的规范性、有效性进行检查、评价。目前,现场审计阶段已完成,后续工作正在稳步进行中。